根據(jù)國資委及集團公司2019年度決算審計工作計劃安排,3月18日至23日,利安達會計師事務(wù)所一行4人,歷時4天,對設(shè)備公司進行了2019年度國資委財務(wù)決算審計。設(shè)備公司積極協(xié)調(diào),全力配合,圓滿完成了決算工作。
一、是積極整理審計數(shù)據(jù),確保審計數(shù)據(jù)詳實可靠。為完成好該項工作,財務(wù)部全體人員加班加點,按照審計組要求,對財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行梳理自查,確保了數(shù)據(jù)及時、完整和準確。
二、是及時提供政策依據(jù),確保審計工作順利推進。加強與審計組聯(lián)系,溝通工作情況,遇到疑難問題及時向公司領(lǐng)導匯報,做好下情上傳。同時,把審計組的工作要求、審計事項和工作任務(wù)進行細化,分解到各個部門,做好上情下達,保持了良好的溝通。并派專人在審計現(xiàn)場,校驗政策及數(shù)據(jù),保證了數(shù)據(jù)的準確、有效。
三、是部門聯(lián)動,密切配合,形成合力。抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干配合審計,核對數(shù)據(jù)信息,與各個部門主動溝通,密切配合,分工負責,做好資料收集、審核復查等工作,確保提供審計數(shù)據(jù)的真實、完整、有據(jù)可查。
四、履行職責,確保整改到位。公司領(lǐng)導要求,對審計組查找出來的問題,要認真分析原因,制訂方案,落實整改,進一步提高財務(wù)工作的規(guī)范性和安全性。
截至目前,設(shè)備公司共開展國資委決算審計3次,內(nèi)部審計1次。較之前審計結(jié)果看,本次審計整改情況良好,審計中查出的問題整改到位。通過整改,相關(guān)部門加強內(nèi)部管理、堵塞管理漏洞的意識大大提高,一系列長效管理的規(guī)章制度得到修訂完善。
編輯:張宏蕓 審核:齊徽